桃色aV免费网站|亚洲最大av免费专区|亚洲天堂视频在线观看|精品一区二区在线视频观看|乱码专区一卡2卡国色天香|国产福利一区二区免费视频|99精品欧美一区二区三区不卡|国产自在现偷99精品国产在热

無障礙瀏覽 長者專版

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年度部門預算

  • 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
  • 2025-02-07 10:55

監(jiān)督索引號53032305046800000

附件2-1

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年預算公開目錄

第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算

三、部門支出預算

四、財政撥款收支預算總

五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

六、一般公共預算三公經費支出預算

七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

、項目支出績效目標表(本下達)

、項目支出績效目標表(另文下達)

、政府性基金預算支出預算

、部門政府采購預算

十三、政府購買服務預算表

、省對下轉移支付預算表

、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2-2

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

負責保護公路路產;負責對轄區(qū)內公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育;負責轄區(qū)內公路兩側建筑控制區(qū)的監(jiān)管;負責全縣農村公路交通標志、標線監(jiān)管工作;負責對承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理相關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。

(二)機構設置情況

我部門共設置3個內設機構,包括:辦公室、資產財務室、道路水路巡查室。

所屬單位0個。

)重點工作概述

1.進一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

2.督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。

3.負責全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。

4.負責全縣所轄水域2個碼頭(高良碼頭、窩得碼頭),7個停靠點(便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達),5個渡口(法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰),所有船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理。

5.嚴肅紀律堅決打贏防疫工作戰(zhàn),師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領下,及時傳達最新防疫政策,安排下一步工作;加強防疫分組情況,安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤,堅守24小時輪班制度。進一步做好防疫工作,確保我縣人民群眾生命安全。

6.要繼續(xù)加強干部隊伍建設。將認真貫徹落實中央八項規(guī)定,強化四風建設,落實黨風廉政建設責任制,繼續(xù)加大干部職工學習教育的工作力度,不斷提高隊伍素質,使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截202412月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制17人,其中:行政編制0人,工勤人員編制2,事業(yè)編制15人。在職實有17人,其中:財政全額保障17人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。

車輛編制0輛,實有車輛2輛,超編2輛(2003年師宗縣交通行政執(zhí)法大隊從師宗縣運政管理所分離出來,劃分一輛執(zhí)法車云D91738到師宗縣交通行政執(zhí)法大隊,2017年機構改革師宗縣路政大隊和師宗縣交通行政執(zhí)法大隊合并,合并一輛執(zhí)法車云D69759,因當時兩輛車沒有車編,故沒有車編。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2024年部門財務總收入281.23萬元,其中:一般公共預算281.23萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比增加17.24萬元,增長6.00%主要原因是預算增加保險基數(shù)和薪資增長。

(二)財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入281.23萬元,其中本年收入281.23萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款281.23萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加17.24萬元,增長6.00%。主要原因是預算增加保險基數(shù)和薪資增長

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出281.23萬元。財政撥款安排支出281.23萬元,其中基本支出281.23萬元,與上年對比增加17.24萬元增長6.00%。主要原因是預算增加保險基數(shù)和薪資增長項目支出0.00萬元,與上年對比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出4.43萬元;主要用于離退休職工工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.6萬元,主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納;

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療12.14萬元,主要用于職工醫(yī)療保險繳納;

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.14萬元,主要用于工傷保險的繳納。

2140112交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理147.44萬元,主要用于工資、獎金及部門運轉支出;

2140131交通運輸支出-公路水路運輸-海事管理68.41萬元;主要用于工資、獎金及部門運轉支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.95萬元,主要用于職工住房公積金的繳納;

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資87.25萬元(其中基本支出87.25萬元、項目支出0.00萬元);

30102工資福利支出-津貼補貼8.93萬元(其中基本支出8.93萬元、項目支出0.00萬元);

30107工資福利支出-績效工資79.45萬元(其中基本支出79.45萬元、項目支出0.00萬元);

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.60萬元(其中基本支出26.60萬元、項目支出0.00萬元);

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費12.14萬元(其中基本支出12.14萬元、項目支出0.00萬元);

30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.26萬元(其中基本支出2.26萬元、項目支出0.00萬元);

30113住房公積金19.95萬元(其中基本支出19.95萬元、項目支出0.00萬元);

30199工資福利支出33.17萬元(其中基本支出33.17萬元、項目支出0.00萬元);

30201商品和服務支出-辦公費3.54萬元(其中基本支出3.54萬元、項目支出0.00萬元);

30302對個人和家庭的補助-退休費4.39萬元(其中基本支出4.39萬元、項目支出0.00萬元);

30207商品和服務支出-郵電費0.24萬元(其中基本支出0.24萬元、項目支出0.00萬元);

30209商品和服務支出-物業(yè)管理費0.065萬元(其中基本支出0.065萬元、項目支出0.00萬元);

30211商品和服務支出-差旅費1.00萬元(其中基本支出1.00萬元、項目支出0.00萬元);

30217商品和服務支出-公務接待費0.30萬元(其中基本支出0.30萬元、項目支出0.00萬元);

30229商品和服務支出-福利費1.95萬元(其中基本支出1.95萬元、項目支出0.00萬元);

(三)一般公共預算支出情況

一般公共預算支出281.23萬元,與上年對比增加17.24萬元,增長6.00%。主要原因是預算增加保險基數(shù)和薪資增長

(四)政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比,無變化。

(五)國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元,與上年對比,無變化。

五、對下項轉移支付情況

)與中央配套事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年無與中央配套事項。

(二)與省配套事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年無與省配套事項。

(三)與市配套事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年無與市配套事項。

)按既定政策標準測算補助事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年無按既定政策標準測算補助事項

經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

2025年,師宗縣交通行政執(zhí)法大隊財政專戶管理資金預算收入281.23萬元,與上年對比增加17.24萬元,增長6.00%。主要原因是預算增加保險基數(shù)和薪資增長。預算支出281.23萬元,與上年對比增加17.24萬元,增長6.00%主要原因是預算增加保險基數(shù)和薪資增長。

七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025一般公共預算財政撥款三公經費合計0.3萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年公務接待費預算0.3萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。

(三)公務用車購置及運行維護費

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年公務用車購置及運行維護費0.00萬元,較上年對比無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年對比無變化;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年對比無變化。共計購置公務用0輛,年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2025年無重點項目預算績效目標。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務人大事務:主要指市人大本級的基本支出和項目支出。

7.社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療:反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.保障性住房改革支出:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

11.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊屬于非參公管理事業(yè)單位,無機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

截至20241231日,師宗縣交通行政執(zhí)法大隊資產總額1402.04萬元凈值59.99萬元),其中,流動資產1368.69萬元,固定資產98.56萬元、凈值33.35萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元凈值0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額減少0.00萬元,其中固定資產減少0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20241231日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為202412月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53032305046800111

附件2-3.部門預算公開樣表(執(zhí)法大隊)20250207092703197.pdf