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云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年度部門預(yù)算

  • 云南省師宗縣公安局交通警察大隊
  • 師財預(yù)[2025]2號
  • 53032318045100000
  • 2025-02-07 11:50

監(jiān)督索引號53032318045100000

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年預(yù)算

目錄

第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

八、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)

九、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

十、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

云南省師宗縣公安局交通警察大隊

2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1組織開展轄區(qū)公安交通管理工作

1)制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案;

2)協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題;

3)向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關(guān)情況;

2、負(fù)責(zé)開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作

1)上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查,查處各類道路交通違法行為,維護(hù)道路交通秩序;

2)開展交通安全宣傳教育,落實五進(jìn)活動各項措施和交通安全教育工程;

3)參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃,規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線,組織開展暢通工程平安暢通縣區(qū)創(chuàng)建活動;

4)配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段,并向政府提出排查情況及治理建議;

5)負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施,并具體協(xié)調(diào)、組織實施,推進(jìn)落實四長責(zé)任制落實;

6)依法處理交通事故,對交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的,依法移送起訴;

7)全力偵破交通肇事逃逸案件;

8)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)五種車輛車駕管業(yè)務(wù);

9)負(fù)責(zé)實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

10)承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括;辦公室;警保中隊事故中隊;法宣中隊;秩序中隊;涉車犯罪偵查中隊車管所;治超點;機動中隊高速中隊。

本單位為一級預(yù)算單位。所屬單位0個。

(三)重點工作概述

(一)強化隊伍教育管理。以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為抓手,始終把隊伍建設(shè)置于首位,充分發(fā)揮民警輔警工作的主觀能動性,樹牢人民至上、生命至上,牢固樹立事故可防可控理念,深入推進(jìn)各項事故預(yù)防措施落實落細(xì)。

(二)強化高位統(tǒng)籌推動。抓實縣、鄉(xiāng)二級交安委實體化運行,鞏固聯(lián)防聯(lián)控機制,推動形成更加健全的道路交通安全責(zé)任機制。持續(xù)將道路交通安全工作納入安全生產(chǎn)考核。結(jié)合學(xué)習(xí)推廣浙江經(jīng)驗三年行動方案,整合和美鄉(xiāng)村和平安鄉(xiāng)村建設(shè),明確村(社區(qū))基層組織職責(zé)任務(wù),細(xì)化村級道路交通安全工作措施,完善縣、鄉(xiāng)、村三級責(zé)任體系。充分發(fā)揮交安委協(xié)調(diào)議事作用,強化專題調(diào)研,整合專項整治、交辦督辦、掛牌整治、督查約談等方式,研究解決重點難點,系統(tǒng)推進(jìn)工作。推動事故調(diào)查制度落實,按規(guī)定要求向社會公布事故調(diào)查報告;對一次死亡2人以上事故、因貨車非法改裝或超限超載引發(fā)的亡人事故進(jìn)行全方位復(fù)盤倒查。

(三)強化基層基礎(chǔ)工作。按照交警大隊管線、派出所管面、勸導(dǎo)站(點)補充的交通管理模式和原則,加強農(nóng)村地區(qū)道路交通安全管理工作,不斷提升農(nóng)村道路交通安全現(xiàn)代治理能力水平。交警大隊全面強化國省干道、城市道路、縣鄉(xiāng)道等主要道路交通管理工作。派出所履行鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)交安委辦職能,將道路交通安全人、車、路、企源頭管理納入社區(qū)工作,常態(tài)化開展隱患排治、應(yīng)急處置、宣傳教育、便民服務(wù)、路面管控、事故處理等工作。勸導(dǎo)站(點)補充強化防控,加強勸導(dǎo)站的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),做到人員配置、工作模式、保障機制、考核評價標(biāo)準(zhǔn)化,守好出入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社、重點集市的路口路段,守好農(nóng)村公路與國省干道、經(jīng)濟(jì)干線相連接的路口路段。

(四)強化事故分析研判。精細(xì)分析事故態(tài)勢,精準(zhǔn)研排人、車、路、企隱患,找準(zhǔn)源頭風(fēng)險、路面風(fēng)險和管控風(fēng)險,指導(dǎo)路面精準(zhǔn)開展事故預(yù)防工作。對事故高發(fā)、上升突出的路段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)以及一次死亡2人以上事故點段開展分析研判,形成一路一策”“一鄉(xiāng)一策”“一點一策,點對點督促指導(dǎo)整改,全力提升風(fēng)險防范能力。

(五)強化風(fēng)險隱患排治。緊盯人、車、路、企全要素精準(zhǔn)排查風(fēng)險隱患,按照重點駕駛?cè)?/span>片包、重點車輛單包、重點企業(yè)雙掛、重點路段分包四級路長制等工作機制,堅持精準(zhǔn)治理,堅持回頭看,確保工作實效。一是按照四個逐一雙通報雙簽收雙教育制度要求,持續(xù)開展點對點、面對面教育管理,督促企業(yè)落實安全教育責(zé)任,及時有效消除高風(fēng)險駕駛?cè)孙L(fēng)險。二是持續(xù)強化八類重點車輛的源頭隱患清理,及時督促達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)、逾期未檢驗車輛辦理檢驗、報廢手續(xù),全力消除重點車輛安全隱患。三是嚴(yán)格推進(jìn)重中型貨車非法改裝改型整治,綜合采用聯(lián)合執(zhí)法、溯源管理、一車一檔核查、路面勸返、提級復(fù)盤倒查等方式,推進(jìn)整治。四是嚴(yán)格三輪車管理,立足當(dāng)前抓實9條措施落實,有效消除風(fēng)險隱患。五是持續(xù)推進(jìn)190處道路隱患標(biāo)準(zhǔn)化治理;積極對接協(xié)調(diào)交通部門對已排查錄入APP的隱患路段,按照先急后緩的原則進(jìn)行治理;對轄區(qū)國省干道進(jìn)行調(diào)研梳理,在穿村過寨路段、群眾出行需求高的區(qū)域以及平交路口,組織開展路燈安裝,加強夜間事故預(yù)防。六是強化督查檢查、聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)合懲戒,壓實企業(yè)主體責(zé)任,抓實企業(yè)隱患整改。

(六)強化路面秩序管控。持續(xù)以農(nóng)村地區(qū)勸導(dǎo)站為載體守住點,以高速公路、國省干道防控點為支撐護(hù)住線,以農(nóng)村派出所為基礎(chǔ)控住面,科學(xué)調(diào)整8小時外錯時錯位聯(lián)合勤務(wù)模式,以兩客一危一貨一面一網(wǎng)一校一摩為重點,緊盯公路客運和旅游客運車輛超員載客、超速行駛、疲勞駕駛、乘客不使用安全帶,?;愤\輸車違反禁限行規(guī)定通行、疲勞駕駛,貨車嚴(yán)重超載(載物超過最大允許總質(zhì)量百分之五十的)、疲勞駕駛、高速公路不按規(guī)定車道行駛、非法改裝,6座以上小客車(重點是面包車、商務(wù)車、網(wǎng)約車)超員載客、超速行駛、小客車酒駕醉駕、無證、超速行駛,三輪汽車、摩托車違法載人、駕乘人員不佩戴頭盔等18類嚴(yán)重違法行為,確保重點時段、重點路段、重點違法全覆蓋、無遺漏管控,全力消除違法肇事肇禍隱患。

(七)強化宣傳警示提示。做好傳統(tǒng)宣傳的各種有效手段和方式,主動與電視臺、本地微信公眾號等媒體合作,持續(xù)開展五大曝光”“七進(jìn)”“平安童行等行動,強化農(nóng)村、學(xué)校交通安全宣傳陣地規(guī)范化建設(shè),用身邊人進(jìn)行宣傳交通安全知識,增強全民交通安全意識。加大嚴(yán)重交通違法、嚴(yán)重道路安全隱患、機動車駕駛?cè)丝荚囄璞仔袨榈扔歇勁e報制度的宣傳力度,有效提升群眾知曉率和參與率。在學(xué)校、社區(qū)以及拘留所等羈押場所建設(shè)交通安全宣傳教育基地,借助信息化、智能化、數(shù)字化等科技手段,提升道路交通安全學(xué)習(xí)體驗。推動村規(guī)民約規(guī)范中制定規(guī)范村民交通安全違法行為內(nèi)容,按季度進(jìn)行紅黑榜公示,對本村違反道路交通安全違法行為進(jìn)行曝光。

(八)強化工作監(jiān)督落實。不斷深化內(nèi)部監(jiān)督力量整合、工作融合,著力推動隊伍建設(shè)、制度執(zhí)行、執(zhí)勤執(zhí)法、警務(wù)保障、服務(wù)群眾等工作落實,緊扣上級公安機關(guān)部署重點任務(wù)和中心工作開展常態(tài)化督查、專項督查,全過程跟蹤,全環(huán)節(jié)問效,及時排查發(fā)現(xiàn)工作落實上存在的效能問題、作風(fēng)問題,加強預(yù)警、督促整改,確保措施要求在末端精準(zhǔn)落實。建立完善接受群眾舉報投訴專項辦理工作制度,暢通拓展群眾監(jiān)督渠道,主動開門評議,引領(lǐng)外部監(jiān)督常態(tài)長效,切實回應(yīng)人民群眾訴求,確保全縣公安交管工作安全、規(guī)范、高效運行。

二、預(yù)算單位基本情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制27人,其中:行政編制30人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制0人。在職實有27人,其中:財政全額保障27人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人,其中:離休0人,退休9人。

車輛編制6輛,實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2025年部門財務(wù)總收入869.11萬元,其中:一般公共預(yù)算收入869.11萬元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比減少76.01萬元,下降8.04%。主要原因是本年度人員減少,人員及相關(guān)經(jīng)費減少,從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入869.11萬元,其中本年收入869.11萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款869.11萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少76.01萬元,下降8.04%。主要原因是本年度人員減少,人員及相關(guān)經(jīng)費減少,從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出869.11萬元。財政撥款安排支出869.11萬元,其中:基本支出868.43萬元,與上年對比減少76.01萬元,下降8.04%。主要原因是本年度人員減少,人員及相關(guān)經(jīng)費減少,從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少;項目支出0.68萬元,與上年相比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

12040201公共安全支出公安行政運行720.80萬元,主要用于人員工資、機關(guān)運行經(jīng)費等方面的財務(wù)管理等支出。

2、2080501社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休行政單位離退休17.69萬元,用于發(fā)放退休人員部分退休費。

3、2080505社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.62萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費、工傷保險、職業(yè)年金繳費和離退休人員公用經(jīng)費等的支出。
4、2080801社會保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤支出0.68萬元,主要用于遺囑生活補助。

5、2101101衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療23.55萬元,主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳納。

6、2101103衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補助13.98萬元,主要用于在職人員的公務(wù)員醫(yī)療保險補助。

7、2101199衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.08萬元,主要用于在職人員的大病工傷保險繳納。

8、2210201住房保障支出住房改革支出住房公積金38.72萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、30101工資福利支出基本工資140.31萬元(其中:基本支出140.31萬元,項目支出0.00萬元);

2、30102工資福利支出津貼補貼278.28萬元(其中:基本支出278.28萬元,項目支出0.00萬元);

3、30103工資福利支出獎金10.44萬元(其中:基本支出10.44萬元,項目支出0.00萬元);

4、30108工資福利支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.62萬元(其中:基本支出51.62萬元,項目支出0.00萬元);

5、30110工資福利支出職工基本醫(yī)療保險繳費23.55萬元(其中:基本支出23.55萬元,項目支出0.00萬元);

6、30111工資福利支出公務(wù)員醫(yī)療補助13.98萬元(其中:基本支出13.98萬元,項目支出0.00萬元);

7、30112工資福利支出其他社會保障繳費2.08萬元(其中:基本支出2.08萬元,項目支出0.00萬元);

830113工資福利支出住房公積金繳費支出38.72萬元(其中:基本支出38.72萬元,項目支出0.00萬元);

9、30199工資福利支出其他工資福利支出235.44萬元(其中:基本支出235.44萬元,項目支出0.00萬元);

10、30201商品和服務(wù)支出辦公費3.17萬元(其中:基本支出3.17萬元,項目支出0.00萬元);

11、30205商品和服務(wù)支出水費2.50萬元(其中:基本支出2.50萬元,項目支出0.00萬元);

12、30206商品和服務(wù)支出電費5.50萬元(其中:基本支出5.50萬元,項目支出0.00萬元);

1330207商品和服務(wù)支出郵電費4.80萬元(其中:基本支出4.80萬元,項目支出0.00萬元);

1430211商品和服務(wù)支出差旅費2.00萬元(其中:基本支出2.00萬元,項目支出0.00萬元);

1530216商品和服務(wù)支出培訓(xùn)費0.10萬元(其中:基本支出0.10萬元,項目支出0.00萬元);

1630217商品和服務(wù)支出公務(wù)接待費0.10萬元(其中:基本支出0.10萬元,項目支出0.00萬元);

17、30218商品和服務(wù)支出專用材料費3.00萬元(其中:基本支出3.00萬元,項目支出0.00萬元);

1830227商品和服務(wù)支出委托業(yè)務(wù)費2.00萬元(其中:基本支出2.00萬元,項目支出0.00萬元);

1930229商品和服務(wù)支出福利費3.13萬元(其中:基本支出3.13萬元,項目支出0.00萬元);

2030231商品和服務(wù)支出公務(wù)用車運行維護(hù)費5.00萬元(其中:基本支出5.00萬元,項目支出0.00萬元);

21、30239商品和服務(wù)支出其他交通費25.20萬元(其中:基本支出25.20萬元,項目支出0.00萬元);

22、30302對個人和家庭的補助支出退休費17.51萬元(其中:基本支出17.51萬元,項目支出0.00萬元)。

23、30205對個人和家庭的補助支出生活補助0.68萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.68萬元)。

(三)一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出869.11萬元,與上年對比減少76.01萬元,下降8.04%。主要原因是年度按人員減少,人員及相關(guān)經(jīng)費減少,從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少

(四)政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年無與中央配套事項。

(二)與省配套事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年無與省配套事項。

(三)與市配套事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年無與市配套事項。

(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

(五)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目1.00個,政府采購預(yù)算總額5.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算合計45.50萬元,較上年增加39.00萬元,上升11.53%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年因公出國(境)費預(yù)算為0.00萬元,與上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.10萬元,較上年無變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次,共計接待32人次。

原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核公務(wù)接待費單據(jù)。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為45.50萬元,較上年增加39.00萬元,增長11.53%。其中:公務(wù)用車購置費20.00萬元,較上年增長20.00萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費25.40萬元,較上年增加18.90萬元,增長290.76%。共計購置公務(wù)用車2輛,年末公務(wù)用車保有量為6輛。

原因是車輛老化,使用時間長,路程遠(yuǎn),維修次數(shù)多導(dǎo)致。

、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年度無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費:是指政府部門公務(wù)出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。

財政撥款收入:是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

基本支出:是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如:工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

政府采購:指政府機構(gòu)以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,按照政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承公開、公平、公正原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到規(guī)范,并達(dá)到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排59.01萬元,與上年對比減少7.56萬元,減少11.35%,主要原因是單位人員減少,日常開支減少。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241231日,云南省師宗縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額1194.36萬元,其中,流動資產(chǎn)172.55萬元,固定資產(chǎn)2468.48萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)22.72萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加10.58萬元,其中固定資產(chǎn)增加10.58萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0.00項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至20241231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為202412月資產(chǎn)月報數(shù)。

四)其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等)可能存在尾數(shù)誤差。

監(jiān)督索引號53032318045100111

附件2-3.部門預(yù)算公開表20250207103909133.pdf