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師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年度部門預算公開

  • 師宗縣龍慶衛(wèi)生院
  • 師財預〔2024〕2號
  • 53032314036101300000
  • 2024-01-24 16:10

監(jiān)督索引號53032314036101300000

 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年預算公開目錄

 

第一部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

、重點項目預算績效目標情況

、其他公開信息

第二部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算

三、部門支出預算

四、財政撥款收支預算總

五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

六、一般公共預算支出預算明細(按經(jīng)濟科目分類)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算

基本支出預算(人員類、運轉類公用經(jīng)費項目)

、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

、項目支出績效目標表(本下達)

、項目支出績效目標表(另文下達)

、政府性基金預算支出預算

國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算

、政府購買服務預算表

、對下轉移支付預算表

對下轉移支付績效目標表

、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、醫(yī)療:常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療,常見多發(fā)病的護理,恢復期病人康復治療與護理。

2、預防保健:衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、村級衛(wèi)生技術人員培訓,初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作。

3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告,并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。

4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5、開展愛國衛(wèi)生運動,普及疾病預防和衛(wèi)生知識,引導群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件,引導和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

6、全面做實做好家庭醫(yī)生簽約服務工作。

7、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項,負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

(二)機構設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構,包括: 公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、綜合服務部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位,所屬單位0個。

)重點工作概述

1、啟動改善醫(yī)療服務的行動計劃,建立健全醫(yī)療體系制度。進一步完善醫(yī)療服務流程、逐步完善門診以及住院患者就診信息臺賬記錄,實施分級診療、雙向轉診制度,規(guī)范診療行為、改進醫(yī)護人員服務態(tài)度,提高服務效率。完成了心腦血管救治中心、慢病管理中心的建設并順利通過驗收;

2、進一步推進我鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務項目,我院加強了鄉(xiāng)、村兩級的管理,完善工作制度和制定了詳實的工作目標,完善績效考核分配機制,調(diào)動鄉(xiāng)、村兩級醫(yī)務工作者的工作積極性;

3、做好建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務,落實國家基本公共衛(wèi)生服務項目,加強對高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者的規(guī)范管理;

4、加大人才隊伍建設。加強醫(yī)院工作人員業(yè)務知識培訓;加大村級衛(wèi)生所管理,定期組織鄉(xiāng)村醫(yī)生開展內(nèi)容豐富的業(yè)務培訓,提高衛(wèi)生所服務能力;

5、加強醫(yī)院感控管理,嚴格按照要求開展診療活動;同時注意環(huán)境及個人衛(wèi)生,全院按科室分工,定期進行大掃除,確?;颊吣苡辛己玫木驮\環(huán)境;

6、持續(xù)做好常態(tài)化疫情防控工作;

7、切實壓實責任,進一步提高政治站位,強化思想認識,提高領導班子能力,切實落實各項工作;

8、嚴格按照各級黨委、政府的安排部署,遵循上級單位的指導,切實落實各項工作,持續(xù)加強與各單位、站所聯(lián)系與協(xié)作,全面落實好各項重點工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截202312月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制27人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業(yè)編制27人。在職實有27人,其中:財政全額保障27人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。

車輛編制1輛,實有車輛1。

三、預算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2024年部門財務總收入271.74萬元,其中:一般公共預算271.74萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比增加13.40萬元,增長5.19%,主要原因2023年我單位新參工2人,故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升。

 

(二)財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入271.74萬元,其中:本年收入271.74萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0.00萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加13.40萬元,增長5.19%,主要原因是2023年我單位新參工2人,故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出271.74萬元。財政撥款安排支出271.74萬元,其中基本支出271.74萬元,與上年對比增加13.40萬元,增長5.19%,主要原因是2023年我單位新參工2人,故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升;項目支出0.00萬元,與上年對比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4.37萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出;

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院206.06萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出;

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出21.12萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出;

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療14.91萬元,主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出;

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.77萬元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金24.51萬元,主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資83.33萬元(其中:基本支出83.33萬元,項目支出0.00萬元);

30102工資福利支出-津貼補貼14.23萬元(其中:基本支出14.23萬元,項目支出0.00萬元);

30107工資福利支出-績效工資108.50萬元(其中:基本支出108.50萬元,項目支出0.00萬元);

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費14.91萬元(其中:基本支出14.91萬元,項目支出0.00萬元);

30112工資福利支出-職工其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.77萬元(其中:基本支出0.77萬元,項目支出0.00萬元);

30113工資福利支出-住房公積金24.51元(其中:基本支出24.51萬元,項目支出0.00萬元);

30302對個人和家庭的補助-退休費4.37萬元(其中:基本支出4.37萬元,項目支出0.00萬元);

30305對個人和家庭的補助-生活補助21.12萬元(其中:基本支出21.12萬元,項目支出0.00萬元)。

(三)一般公共預算支出情況

一般公共預算支出271.74萬元,與上年對比增加13.40萬元,增長5.19%,主要原因是2023年我單位新參工2人,故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升。

(四)政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

(五)國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

五、對下項轉移支付情況

)與中央配套事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年無與中央配套事項

(二)與省配套事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年無與省配套事項。

(三)與市配套事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年無與市配套事項

)按既定政策標準測算補助事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年,師宗縣龍慶衛(wèi)生院財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費合計0.00萬元,較上年無變化,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為0.00萬元,較上年無變化,國內(nèi)公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年無變化;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

、重點項目預算績效目標情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年無重點項目預算績效目標情況。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構;

3、基本公共衛(wèi)生服務:是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預措施,主要起疾病預防控制作用?;竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權利,二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大,三是以預防為主的服務原則與核心理念。

4、重大公共衛(wèi)生專項:是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩;預防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

5、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構;

(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元,與上年對比無變化,主要原因是師宗縣龍慶衛(wèi)生院屬于非參公管理事業(yè)單位,故無機關運行經(jīng)費安排。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20231231日,師宗縣龍慶衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1955.12萬元凈值1603.93萬元),其中,流動資產(chǎn)988.40萬元,固定資產(chǎn)966.72萬元、凈值615.53萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加486.8萬元,其中固定資產(chǎn)增加9.04萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至20231231日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產(chǎn)月報數(shù)。

(四)其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

 

 

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年部門

預算財政項目文本

 

一、項目名稱

 

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

 

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年部門預算表

(附件:師宗縣龍慶衛(wèi)生院2024年部門預算表.xls

 

監(jiān)督索引號53032314036101300111