師宗縣第一中學2017年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
主要職能:實施初中義務教育,促進基礎教育發(fā)展。普通高中教育是在九年義務教育基礎上進一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎教育
(二)2017年度重點工作任務介紹
據(jù)學校實際情況,按照行政會議的精神,認真細致地做好各項工作的計劃與安排,使各項工作有序高效地開展。
2.加強制度建設,完善相關制度。明確了相關會議制度,規(guī)范了教職工請假制度,制定了多個方案,使工作有章可循,調(diào)整明確校級領導分工,各司其職、各負其責。
3.開展師宗一中首屆“最受學生喜愛的教師”評選活動。為了提高師德師風建設水平,促進教師與學生之間的交流,構(gòu)建和諧融洽的師生關系,同時也為了促進教師進一步提升自己的學科教學能力,學校決定在全校開展首屆“最受學生喜愛的教師”評選活動。
4.重視干部隊伍建設,提高了工作的質(zhì)量和水平。對學校領導班子成員的分工做了進一步的明確,使班子成員各司其職,使學校管理工作更高效。公開選聘中層副職領導干部,培養(yǎng)年輕干部;開展中層干部正職述職和教職工滿意度測評活動;組織中層管理干部參加曲靖二中黨委中心組學習;召開班主任專業(yè)發(fā)展研討會。
5.加強黨員隊伍建設,發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。要求黨員在師德、師能方面發(fā)揮好先鋒模范作用。開展了黨員課堂面向全體老師開放的活動以及“學校管理黨員參與,課堂教學黨員示范,課外活動黨員帶動”系列活動。
6.加強教師隊伍建設,提升了教師隊伍專業(yè)化水平。為了加大青年教師的培訓力度,拓寬青年教師的成長渠道,提高課堂教學的有效性,提升教研組教學教研能力,搭建學科組內(nèi)教師交流、探討、研究新課程的平臺,我校才有“走出去”“請進來”模式,“走出去”即到曲二中、外地名校等學習取經(jīng),“請進來”即請有名的專家到我?,F(xiàn)場指導或上示范課。加強對外交流,拓展辦學途徑。為進一步拓展學校發(fā)展空間,開闊師生視野,學校加強了對外交流。
7.扎實抓好高三初三畢業(yè)班備考工作。關注畢業(yè)年級,全力做好畢業(yè)班備考工作,學校在畢業(yè)年級的工作上確定了更高的目標,并在日常工作中強化管理,激發(fā)動力。加強高三各班班級高考文化建設,召開高三備考動員大會,參加曲靖二中高考備考研討會,召開師宗一中2017屆高考備考研討會,邀請高考勵志演講專家到我校作勵志演講。組織開展好每次備考研討會以及各種月考、聯(lián)考、統(tǒng)測等考試。
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二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣第一中學2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣第一中學2017年末實有人員編制194人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制194人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員189人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員65人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣第一中學2017年度收入合計36,996,504.92元。其中:財政撥款收入35,131,901.92元,占總收入的94%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入1,864,603.00元,占總收入的6%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比2016年總收入31,753,141.58元,比上年增加5,243,363.34元,2016年財政補助收入25,903,609.02元,本年比上年增加9,228,292.9 元,2016年事業(yè)收入5,458,105.00元,本年比上年減少3,593,502.00 元,財政補助收入增加是因為績效工資調(diào)高;事業(yè)收入減少的原因是免除學費學生增加和財政未撥部分資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣第一中學2017年度支出合計35,317,525.46元。其中:基本支出35,317,525.46元,占總支出的100%;項目支出0元,占總支出的0%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比2016年總支出1,200,000.00,主要原因分析減少是因為2017年沒有設備購置經(jīng)費。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣第二中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,180,839.84元。與上年27582216.75元對比增加17.78%,原因是獎勵性績效工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.35%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.65%。(人均情況由各部門自行確定)
經(jīng)費支出比例圖
工資福利支出25,912,270.47元
商品和服務支出4,919,625.84元
對個人和家庭的補助4,224,415.15元
其他資本性支出261,214.00元
工資福利支出比例分析
基本工資 | 津貼補貼 | 其他社會保障繳費 | 績效工資 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
8,033,601.22 | 4,903,304.95 | 2,868,526.20 | 6,921,741.10 | 3,185,097.00 |
商品和服務支出比例分析
辦公費 | 印刷費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 差旅費 | 維修(護)費 |
823,931.02 | 1,412,189.62 | 116,132.82 | 113,608.13 | 48,763.45 | 37,807.66 | 593,067.40 |
租賃費 | 培訓費 | 公務接待費 | 勞務費 | 福利費 | 其他商品和服務支出 |
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18,000.00 | 242,372.00 | 40,265.00 | 911,120.30 | 212,368.44 | 350,000.00 |
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對個人和家庭的補助支出比例分析
退休費 | 撫恤金 | 生活補助 | 助學金 | 住房公積金 | 購房補貼 |
451,843.00 | 60,400.00 | 65,733.30 | 1,549,009.00 | 2,028,018.00 | 69,411.85 |
(二)項目支出情況
2017年度用于保障師宗縣第一中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。與上年1,200,000.00對比減少100%,2017年沒有設備購置經(jīng)費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣第一中學2017年度一般公共預算財政撥款支出31,802,950.59元,占本年支出合計的90.05%。與上年63,245,964.01對比減少207%,2016年新建學校工程建設完成。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);
2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);
3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);
……。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣第一中學2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因……。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:
公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務用車運行維護支出0元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中:
國內(nèi)接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相關工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于(相關工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2017年機關運行經(jīng)費支出0元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經(jīng)費主要用于(相關使用情況)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,師宗縣第一中學資產(chǎn)總57,151,985.96元,其中,流動資產(chǎn)10,590,764.67元,固定資產(chǎn)46,561,221.29元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加17899878.96元,其中固定資產(chǎn)(增加)15183167.37元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位:元 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計 | 1 | 57,151,985.96 | 10,590,764.67 | 46,561,221.29 | 41,501,757.46 |
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| 5,059,463.83
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
(四)其他重要事項情況說明
……。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)
(五)相關口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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