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師宗縣漾月街道辦事處2017年度部門決算公開

  • 師宗縣漾月街道辦事處
  • 2018-09-21 14:47

 

 

師宗縣漾月街道辦事處2017年度部門決算

第一部分  漾月街道概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調(diào)整后新成立的街道,轄6個(gè)社區(qū)、2個(gè)村委會、44個(gè)村(居)民小組,5.6萬人。主管轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)及黨建等工作。漾月街道自成立以來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,漾月街道黨工委、辦事處深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神,根據(jù)年初目標(biāo)責(zé)任要求,以黨的全面建設(shè)為根本,以招商及項(xiàng)目推進(jìn)為主導(dǎo),以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為基礎(chǔ),以社會穩(wěn)定為保障,以脫貧攻堅(jiān)為契機(jī),頑強(qiáng)拼搏,真抓實(shí)干,順利完成2017年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)

(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值6.67億元,同比增9.3%;一般公共預(yù)算收入1733萬元;固定資產(chǎn)投資入庫8.05億,已完成5.43億,占下達(dá)任務(wù)的113.27%;完成招商引資1.3億元,占下達(dá)任務(wù)的100%;金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額2.11億元,貸款余額1.16億元。

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向優(yōu)化。不斷深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。全年完成糧食總產(chǎn)1175萬公斤,同比增1.5%;烤煙生產(chǎn)提質(zhì)增效,完成烤煙收購231.11萬公斤,同比增3.4%,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6757.86萬元,均價(jià)29.24元;完成重大動物疫病防疫工作,實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)1.36萬噸、產(chǎn)值1.85億元,同比增18.6%;完成造林4500畝、封山育林1200畝、森林撫育600畝,完成國家公益林修編上報(bào)公益林面積12208畝,森林火災(zāi)零發(fā)生;不斷壯大特色經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展,種植中藥材、蔬菜、花卉、魔芋和水果等2.47萬畝,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6700余萬元;組織開展農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),通過傳、幫、帶等形式,轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村勞動力3000余人次,實(shí)現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)4800余萬元。

3、精準(zhǔn)扶貧扎實(shí)推進(jìn)。堅(jiān)持精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作思路,因地制宜、綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力,扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。一是抓實(shí)扶貧項(xiàng)目建設(shè)。整合資金803.76萬元實(shí)施山闊易地扶貧搬遷項(xiàng)目,集中新建安居房39套;整合資金2044.5萬元實(shí)施新河農(nóng)村住房安全保障工程,拆除舊房、圈舍280余間,新建安居房113套。二是抓實(shí)貧困對象動態(tài)管理工作。以新一輪建檔立卡貧困戶精準(zhǔn)識別回頭看為契機(jī),扎實(shí)開展貧情分析、實(shí)地調(diào)查核實(shí)、信息數(shù)據(jù)復(fù)核、公開評議審定和仲裁審定工作,動態(tài)調(diào)整后,街道共有建檔立卡貧困戶10153387人,經(jīng)12月動態(tài)調(diào)整后,目前國辦系統(tǒng)顯示漾月共有建檔立卡貧困戶9583696人,按照兩不愁三保障標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)對表,2017年評議核定脫貧退出39160人。三是抓實(shí)四類對象危房鑒定和改造工作,目前住建系統(tǒng)C、D級危房在線認(rèn)定588戶,2017年,完成農(nóng)村危房改造119戶,其中:拆除重建77戶、修繕加固42戶。四是抓實(shí)貧困戶產(chǎn)業(yè)增收發(fā)展,按照產(chǎn)業(yè)脫貧發(fā)展思路,已在山闊發(fā)展170畝紅心蘋果種植基地;計(jì)劃與溫氏合作,在豐嶺村建3條生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)線,目前正在做項(xiàng)目規(guī)劃等前期工作。前期脫貧攻堅(jiān)工作取得初步成效,周邊縣市區(qū)累計(jì)20余批次400余人到漾月學(xué)習(xí)交流。

   4、基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。多方協(xié)調(diào)爭取項(xiàng)目資金,抓住機(jī)遇破解發(fā)展瓶頸。一是加大危房改造力度。全年計(jì)劃投資311.1萬元實(shí)施農(nóng)村危房改造119戶,其中:修繕加固51戶、已完成42戶,拆除重建68戶、已完成64戶;發(fā)放2016106戶危房改造補(bǔ)助資金149.5萬元。二是加大通路便民工程建設(shè)。總投資80余萬元建成西華寺至山水灣人行步道2.5公里;總投資7萬元用于轄區(qū)27.524公里鄉(xiāng)、村道公路養(yǎng)護(hù)工作,養(yǎng)護(hù)率達(dá)80%。三是加大興水富民工程建設(shè)。投資320余萬元實(shí)施高頭河聯(lián)村供水工程。目前,已完成項(xiàng)目工程量的90%;總投資218余萬元實(shí)施新村片區(qū)4個(gè)自然村、豐嶺村委會新發(fā)村飲水安全提質(zhì)增效工程,有效解決當(dāng)?shù)厝罕?/span>10864983人飲水難題。

5、社會事業(yè)全面進(jìn)步。全力保障和改善民生,切實(shí)加大投入力度,全面推進(jìn)各項(xiàng)社會事業(yè)健康發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展,辦學(xué)條件明顯改善,總投資556.25萬元新建校舍面積2987.03㎡、操場面積11797㎡;醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷完善,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保30546人,收繳保費(fèi)5498萬元,100%完成縣下達(dá)任務(wù);師宗縣文化館、圖書館漾月分管建成投入使用;檔案館創(chuàng)建順利通過市級驗(yàn)收;計(jì)劃生育工作常抓不懈,獎優(yōu)免補(bǔ)政策得到落實(shí);社會保障水平不斷提高,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)參保12182 人,收繳保金344.21萬元,60周歲以上領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇人員3744人,發(fā)放養(yǎng)老金達(dá)350余萬元;全年累計(jì)發(fā)放救濟(jì)糧16575斤,救助農(nóng)戶4671098人次,累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保、五保供養(yǎng)金、大病醫(yī)療救助、重點(diǎn)優(yōu)撫對象、孤兒生活補(bǔ)助和臨時(shí)救助等資金434.42萬元。

6、招商引資成效明顯。堅(jiān)持走出去、引進(jìn)來,不斷加大招商引資力度,創(chuàng)新招商引資方法,優(yōu)化投資服務(wù)環(huán)境,讓企業(yè)進(jìn)得來、留得住、能發(fā)展。目前,總投資2.7億元碧宗30MWp蓄光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目累計(jì)完成招商引資13060萬元,全面完成下達(dá)13000萬元目標(biāo)任務(wù)

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入漾月街道2017年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是:

1.漾月街道辦

2.財(cái)政所

3.文化中心

4.保中心

5.村建規(guī)劃中心

6.為民中心

7.農(nóng)業(yè)站

8.畜牧站

9.林業(yè)站

10.水務(wù)所。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

漾月街道2017年末實(shí)有人員編制89人。其中:行政編制20人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制69人(含參公管理事業(yè)編制6人);在職在編實(shí)有行政人員20人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員68人(含參公管理事業(yè)人員5人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實(shí)有車輛編制5輛,在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2017年度部門決算表

附表請點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

漾月街道2017年度收入合計(jì)29,815,039.34元。其中:財(cái)政撥款收入29,815,039.34元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%比上年增加3,205,459.16,增長12.28%,主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重。

二、支出決算情況說明

漾月街道2017年度支出合計(jì)29,018,582.73元。其中:基本支出15,612,582.73元,占總支出的53.8%;項(xiàng)目支出13,406,000元,占總支出的46.2%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。比上年增支2,691,623.84,增長10.42%主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)工作的開展。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障漾月街道機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,612,582.73,比上年增加3,505,623.84,主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)工作的開展。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.14%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.86%。(人均情況由各部門自行確定)

(二)項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障漾月街道機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,406,000元。比上年減少814,400,減少5.93%。主要原因部分項(xiàng)目因尚未完工、尚未驗(yàn)收,所以還未形成支出。項(xiàng)目主要為產(chǎn)業(yè)扶貧、整村推進(jìn)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

漾月街道2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,518,582.73,占本年支出合計(jì)的98.28%。比上年增加10,397,764.4,主要原因是工資的調(diào)整。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)(類)支出10,001,243.94元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.07%。主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政及為民中心的人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。;

3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

4.公共安全(類)支出9600元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%主要用于派出所其他人員支出;

5、文化體育與傳媒支出591,898.17元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%。主要用于文化事業(yè)各項(xiàng)開支;

6、社會保障和就業(yè)支出2,194,731.01元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.7%。主要用于社會就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出;

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出698,145.70元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出;

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,355,410.11元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.77%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)支出;

9、農(nóng)林水支出10,747,263.67元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.69%主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出;

10、國土海洋氣象等支出5400.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于防震減災(zāi)群測群防人員市級補(bǔ)助支出;

11、住房保障支出914,690.13元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于在職人員住房公積金支出。

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

漾月街道2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為239,170.88元,支出決算為220,484.88元,完成預(yù)算的92.19%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為155,915.93元,完成預(yù)算的89.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為64568.95元,完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用年末尚未接賬

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155,915.93元,占70.72%;公務(wù)接待費(fèi)支出64,568.95元,占29.28%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155,915.93元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出155,915.93元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于政府、黨委、財(cái)政和林業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出64,568.95元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出64,568.95元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待68批次(其中:外事接待0批次),接待人次443人(其中:外事接待人次0人)。主要用于財(cái)務(wù)審計(jì)、扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

()機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

漾月街道2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,684,281.17元,比上年減支50,697.58。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)開支。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至20171231日,漾月街道資產(chǎn)總額12,072,425.43元,其中,流動資產(chǎn)7,408,316.07元,固定資產(chǎn)4,664,109.36元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少577,610.66元,其中固定資產(chǎn)增加334,853.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值2,880,832.36元;處置車輛0輛,賬面原值719,400元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋80平方米,賬面原值2,300,000元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入21.32萬元.

 

 

 

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表














 

 

 

 

 

 

單位:元














項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)














小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)














欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

12,072,425.43 

7,408,316.07 

4,664,109.36 

2,880,832.36 

719,400 

 

1,063,877 

 

 

 

 














 

 

 

 

 












填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 














()政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額247,239.00元,其中:政府采購貨物支出247,239.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

 

(四)其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

(五)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

4.“三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

)本部門重點(diǎn)績效評價(jià)說明

本部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算有三個(gè):人大代表活動經(jīng)費(fèi)3.8萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬元,其中人大代表活動經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為:會議費(fèi)3.8萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為:辦公經(jīng)費(fèi)17萬元,設(shè)備購置費(fèi)10萬元,培訓(xùn)費(fèi)1萬,會議費(fèi)2萬,公務(wù)接待費(fèi)6萬,其他商品和服務(wù)支出4萬元。

 

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。

1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金:指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入:指除 財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶資金事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С?。

8、支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

                          

 

師宗縣漾月街道財(cái)政所

 

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