師宗縣移民開發(fā)局2017年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)
2.負(fù)責(zé)全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)
3.負(fù)責(zé)今后國家重點水利水電移民安置的前期補償、補助和后期扶持工作;
4.牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠發(fā)展規(guī)劃的編制;
5.完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。
(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹
師宗縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有移民3370人,師宗縣移民開發(fā)局2017年度先后完成了大同新安小糯丫道路112萬、龍慶梳峰土地整理62.7萬、彩云檳郎新民村“美麗家園”項目98.45萬、雄壁大法召村內(nèi)道路64萬、竹基塢白完小基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)24.18萬、龍慶梳峰邊坡處理9萬、龍慶飛塘村道路10.64萬等項目工程資金兌付;并及時兌付了181.3萬移民直補資金;舉辦了龍慶、高良、五龍三鄉(xiāng)鎮(zhèn)四村組薏仁種植戶培訓(xùn)8.9萬。本年度共計完成投資594.3萬元。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣移民開發(fā)局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣移民開發(fā)局2017年末實有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員8人(含參公管理事業(yè)人員4人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣移民開發(fā)局2017年度收入合計1662245.95元。其中:財政撥款收入1662245.95元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入增加了567387.95元,主要原因政府性基金預(yù)算財政撥款增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣移民開發(fā)局2017年度支出合計5247945.33元。其中:基本支出1162695.95元,占總支出的22.16%;項目支出4085249.38元
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1162659.95元,占本年支出合計的22.16%。與上年對比支出增加了14.16%,主要原因工資調(diào)整和人員增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出45450元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。主要用于移民安置區(qū)及庫區(qū)道路建設(shè)(洞拉道路建設(shè)工程款);
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。(相關(guān)支出情況無);
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。(相關(guān)支出情況無);
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。(相關(guān)支出情況無)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25000元,支出決算為77,318元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為14829元,完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:支付了2016年度車輛費用22140元欠款和迎接省市后扶稽查和監(jiān)測評估公務(wù)接待費14829元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出29160元,占37.71%;公務(wù)接待費支出48158元,占62.29%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:無。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出29160元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。
公務(wù)用車運行維護支出29160元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于扶貧、項目實施監(jiān)管等(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出48158元。其中:
國內(nèi)接待費支出48158元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待141批次(其中:外事接待0批次),接待人次688人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省市后扶稽查、監(jiān)測評估等發(fā)生的接待支出(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待XX批次,接待人次0人。(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出無。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣移民開發(fā)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元,與上年對比0,主要原因分析0。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于(相關(guān)使用情況無)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,師宗縣移民開發(fā)局資產(chǎn)總額4600158.39元,其中,流動資產(chǎn)4110568.39元,固定資產(chǎn)489590元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3424273.71元,其中固定資產(chǎn)減少3424273.71元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)一批,賬面原值3424273.71元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位:元 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計 | 1 | 4600158.39 | 4110568.39 | 489590 | 0 | 234800 | 0 | 254790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度,部門政府采購支出總額112800元,其中:政府采購貨物支出112800元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
(四)其他重要事項情況說明
(情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)
(五)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進行說明解釋。
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