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    師宗縣交通運(yùn)輸局2017年度部門決算公開

    • 師宗縣交通運(yùn)輸局
    • 2018-09-17 16:34

     

     

     

    師宗縣交通運(yùn)輸局2017年度部門決算

    第一部分  概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

    2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路,水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

    3.承擔(dān)道路,水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路,水路運(yùn)輸有關(guān)政策,準(zhǔn)入制度,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸,國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

    4.承擔(dān)公路,水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路,水路工程建設(shè)相關(guān)政策,制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則,辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路,水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理,使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),養(yǎng)護(hù),市場和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理,依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

    5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制,船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗,登記和防止污染,水上消防,救助打撈,通訊導(dǎo)航,航道管理,船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故,船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口,碼頭,水運(yùn)的行業(yè)管理。

    6.指導(dǎo)公路,水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

    7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),檢測分析交通運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)公路,水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計,提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā),教育培訓(xùn),環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會工作。

    8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    根據(jù)上述職責(zé),師宗縣交通運(yùn)輸局設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正股級),辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運(yùn)輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股(加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子),設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長1 名,副局長4名。

    (二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

    1、      江召高速改建段及新建段的完善后續(xù)工作;

    2、      召瀘高速征地拆遷;

    3、      2016年度扶貧農(nóng)村公路續(xù)建;

    4、      2017年度扶貧農(nóng)村公路建設(shè);

    5、      2018年度扶貧農(nóng)村公路項目儲備;

    6、      道路、水路運(yùn)輸安全及超限治理;

    7、      農(nóng)村公路安全隱患排查;

    8、      脫貧攻堅工作;

    9、      其他上級交辦的工作。

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構(gòu)成

    納入師宗縣交通運(yùn)輸局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:師宗縣交通運(yùn)輸局。

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    師宗縣交通運(yùn)輸局部門2017年末實有人員編制12人。其中:行政編制12人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員11人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

    離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

    實有車輛編制2輛,在編實有車輛0輛。

    (各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)

    第二部分  2017年度部門決算表

    (點(diǎn)擊鏈接附件)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

     

    第三部門  2017年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    師宗縣交通運(yùn)輸局2017年度收入合計45,778,548.98元。其中:財政撥款收入45,778,548.98元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比減少75,032,741.06元,主要原因是各年度建設(shè)項目不一樣及人員工資調(diào)整

    (各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表)

    二、支出決算情況說明

    師宗縣交通運(yùn)輸局2017年度支出合計45,635,548.98元。其中:基本支出2,213,817.98元,占總支出的4.86%;項目支出43,421,731.00元,占總支出的95.14;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比基本支出增加275,399.60元,主要原因是人員工資調(diào)整;項目支出減少75,451,140.66元,主要原因是各年度建設(shè)項目不一樣。

    (各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表)

    (一)基本支出情況

    2017年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,213,817.98元。與上年對比增加275,399.60元,主要原因是人員工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.53%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.47%。(人均情況由各部門自行確定)

    (各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)

    (二)項目支出情況

    2017度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出43,421,731.00元。與上年對比減少75,451,140.66元,主要原因是各年度建設(shè)項目不一樣具體項目開支及開展工作情況為歷年工程欠款補(bǔ)助、公交出租車燃油補(bǔ)助、江召高速遷改、農(nóng)村公路建設(shè)等。

    (各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    師宗縣交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34539748.98元,占本年支出合計的75.45%。與上年對比減少74289569.40,主要原因分析各年度建設(shè)項目不一樣及人員工資調(diào)整。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

    1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出211488.5元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%。主要用于退休費(fèi)、養(yǎng)老保險等繳費(fèi)支出;

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出103246.8元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于醫(yī)療保險等繳費(fèi)支出;

    3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出28000000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.07%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)支出;

    4.農(nóng)林水支出(類)支出500000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.45%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)支出;

    5.交通運(yùn)輸支出(類)支出5588191.68元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.18%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、公交出租車燃油補(bǔ)助支出

    6.住房保障支出(類)支出136822.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于住房公積金。

    (說明可細(xì)化到項級科目,同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等)

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    師宗縣交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6500.00元,支出決算為6272.00元,完成預(yù)算的96.5%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6500.00元,完成預(yù)算的96.5%。XX年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實際支出。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出6272.00元,占100%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:。

    2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:

    公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于交通(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出6272.00元。其中:

    國內(nèi)接待費(fèi)支出6272.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次84人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

    國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

    五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    師宗縣交通運(yùn)輸局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99059.00元,與上年對比增加24341.00元,主要原因分析工作任務(wù)增多,相關(guān)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

    (二)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日,師宗縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額641,833.25元,其中,流動資產(chǎn)188,773.25元,固定資產(chǎn)453,060.00元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加167744.57元,其中固定資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

     

     

     

     

    國有資產(chǎn)占有使用情況表

     

     

     

     

     

     

    單位:元

    項目

    行次

    資產(chǎn)總額

    流動資產(chǎn)

    固定資產(chǎn)

    對外投資/有價證券

    在建工程

    無形資產(chǎn)

    其他資產(chǎn)

    小計

    房屋構(gòu)筑物

    車輛

    單價200萬以上大型設(shè)備

    其他固定資產(chǎn)

    欄次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合計

    1

    641833.25 

    188773.25 

    453060.00 

     

     

     

    453060.00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

    2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

     

    (三)政府采購支出情況

    2017年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

     

    (四)其他重要事項情況說明

    無。

    (五)相關(guān)口徑說明

    1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

    2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

    3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    4.三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

    第四部分  名詞解釋

    情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。

    無。

    4

     

     

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