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師宗縣人民政府大同街道辦事處 2018年部門預(yù)算編制說明及目錄

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  • 2018-02-06 14:33

 

師宗縣人民政府大同街道辦事處

2018年部門預(yù)算編制說明及目錄

第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2018年部門預(yù)算表(附表請點擊下載)

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī);執(zhí)行上級政府的決定和命令;擬訂適合本街道實際的具體政策措施,并有效地組織實施; 
   (2)組織制訂并實施本街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整; 

3)負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃,并組織實施,抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作; 
   (4)負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作;負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理,維護(hù)社會穩(wěn)定;
   (5)編制本街道財政預(yù)決算計劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作;

6)完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我街道有獨立編制機(jī)構(gòu)14個,獨立核算機(jī)構(gòu)14個。分別為:人大、政府、為民中心、財政、黨委、文化、社保、規(guī)建、執(zhí)法中隊,農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。

(三)重點工作概述

——脫貧攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務(wù),進(jìn)一步明確攻堅目標(biāo),層層壓實責(zé)任,細(xì)化分解任務(wù),倒排時間節(jié)點,逐項明確推進(jìn)措施,確保攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。

——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進(jìn)七改三清工作,完成危房改造。

——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制,糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程,啟動抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共14個。其中:財政全供給單位14個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位10個。截至201711月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制86人,其中:行政編制25人,事業(yè)編制61人。在職實有86人,其中: 財政全供養(yǎng)86人,財政部分供養(yǎng)366人。

離退休人員13人,其中:退休13人。

車輛編制4輛,實有車輛10輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2018年部門財務(wù)總收入1780.73萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款1711.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)69.1萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1780.73萬元,其中:本年收入1711.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)69.1萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1780.73萬元(本級財力1780.73萬元)

4、      預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 1780.73萬元。財政撥款安排支出 1780.73萬元,其中,基本支出1780.73萬元。

(1)      財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、      一般公共服務(wù)支出565.48萬元。

2、      文化體育與傳媒支出102.94萬元。

3、      社會保障和就業(yè)支出324.43萬元。

4、      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.02萬元。

5、      城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.51萬元。

6、      農(nóng)林水支出434.53萬元。

7、住房保障支出82.82元。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出列工資福利支出1555.14萬元,商品服務(wù)支出195.95萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出29.64萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目4個,采購預(yù)算資金16萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)2017基本支出預(yù)算數(shù)1347.39萬元。2018年預(yù)算基本支出1711.63萬元,與上年相比基本支出增加364.24萬元,主要原因是:在職人員工資增加;行政人員及事業(yè)人員增加。

八、其他公開信息

一)本部門專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費是指政府部門公務(wù)出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排55萬元,其中辦公費6.4萬元,印刷費4萬元,水費2萬元,電費4萬元,郵電費2萬元, 其他商品和服務(wù)支出19.1,公務(wù)接待費10萬元,維修維護(hù)費(公務(wù)車輛運行維護(hù)費)7.5萬元。  

(3)      國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(4)       

(5)      本部門預(yù)算績效情況說明

人大代表工作經(jīng)費4.3萬元,用于保障人大工作正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元,用于保障人大、政府、為民中心、財政、黨委、文化、社保、規(guī)建、執(zhí)法中隊,農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運轉(zhuǎn)。

扶貧工作經(jīng)費20.00萬元,用于保障黨委政府、11個村委會(社區(qū))74個村小組扶貧工作正常開展。

 

                              大同街道辦事處

2018年2月2日